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遂宁市政府国有资产监督管理委员会2026年部门预算

来源:市国资委 发布时间:2026-03-27 10:16 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印


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第一部分  2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2026年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金预算支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标表

遂宁市政府国有资产监督管理委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)遂宁市国资委职能简介

遂宁市政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”)为市政府工作部门,主要职责是依法监管市属企业的国有资产,指导推进国有企业改革和重组,参与制定国有资本经营预算有关管理制度,负责所监管企业考核分配等工作。

(二)市国资委2026年重点工作

向“新”而行,以深化改革加速市场化转型。要以提升效益和效率为核心,系统谋划抓好进一步深化国资国企改革工作,高质量编制好“十五五”规划,推动国有企业向真主体、市场化、实体化转型,不断增强企业盈利能力,努力实现全市国企资产总额突破7000亿元,市属国企营业收入、利润总额双增10%。加大科技创新和战略性新兴产业投资布局力度,建立国企研发投入刚性增长机制,年度研发费用不低于3000万元。力争实现市场化项目利润同比增长15%。

向“实”而进,以项目牵引提升发展动能。切实发挥国企在重大项目和产业布局中的支撑作用。攻坚重大项目建设,聚焦“两重”“两新”,谋划“十五五”项目储备库,市属国企动态储备项目90个、计划总投资400亿元以上,确保2026年市属国企完成投资64亿元以上。加大招商引资力度,聚焦重点产业链,市属企业力争引进50亿元项目1个、10亿元项目5个。壮大遂兴基金矩阵,年内落地市场化子基金3支以上,总规模突破50亿元。

向“合”而强,以政企联动激活资源效能。推动市直部门与市属国企建立项目共谋、责任共担的“命运共同体”。破局闲置资产盘活,开展跨区域资产盘活利用,确保全市综合盘活率突破90%,按照“成熟一个、推进一个”推动优质资产证券化,实现ABS融资4亿元。优化债务结构,进一步加强融资平台及其他国有企业非标债务管控,推动政企金联动,2026年全市国有企业新增融资直融占比提升5%以上。

向“效”而优,以管理提升驱动效率变革。破除行政化、机关化束缚,实现“效率之变”。实施更精准的“一企一策、一业一策”差异化分类考核,促进企业全力以赴抓效益。聚焦主责主业瘦身健体,推进扁平化、智能化改造,县属企业缩减市场主体10%,市属国企非主业投资控制在10%以内。深化三项制度改革,强化薪酬和工资总额管理,实质性推进经理层成员任期制契约化管理。

二、部门预算单位构成

市国资委机关,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。遂宁市国资委2026年收支总预算554.02万元,较2025年收支预算总数增加117.76万元,主要原因:2026年将一般公共预算项目支出纳入年初预算。

(一)收入预算情况

市国资委2026年收入预算554.02万元,其中:一般公共预算拨款收入554.02万元,占100.00%。

(二)支出预算情况

市国资委2026年支出预算554.02万元,其中:基本支出554.02万元,占100.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市国资委2026年收支总预算554.02万元,较2025年收支预算总数增加117.76万元,主要原因:2026年将一般公共预算项目支出纳入年初预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入554.02万元;支出包括:社会保障和就业支出34.22万元、卫生健康支出13.96万元、资源勘探工业信息等支出477.21万元、住房保障支出28.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国资委2026年收支总预算554.02万元较2025年收支预算总数增加117.76万元,主要原因:2026年将一般公共预算项目支出纳入年初预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出34.22万元,占6.18%;卫生健康支出13.96万元,占2.52%;资源勘探工业信息等支出477.21万元,占86.14%;住房保障支出28.63万元,占5.16%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):2026年预算数为1.73万元。主要用于:保障机关退休人员经费支出。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为32.49万元。主要用于:机关事业单位在职职工养老保险缴纳。
  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为13.96万元。主要用于:委机关职工基本医疗保险缴费支出。
  4.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):2026年预算数为293.36万元。主要用于:保障我委正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为28.63万元。主要用于:委机关职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市国资委2026年一般公共预算基本支出554.02万元,其中:

人员经费308.97万元,基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费61.2万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国资委2026年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。

因公出国(境)经费与2025年预算持平。

(二)公务接待费与2025年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

市国资委现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
  2026年未安排公务用车购置费。
  2026年安排公务用车运行维护费3.50万元。用于公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出。主要保障国资国企改革、企业产权监管、维稳信访案件处理、安全、环保督促检查等专项工作的开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市国资委2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13.39万元,其中:会议费0.82万元,培训费3.57万元,差旅费9万元。

(一)会议费较2025年预算持平。

(二)培训费较2025年预算持平。

(三)差旅费较2025年预算持平

九、政府性基金预算支出情况说明

市国资委2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市国资委2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年市国资委的机关运行经费财政拨款预算为83.72万元,比2025年预算增加1.26万元,增加1.5%。

(二)国有资产占有使用情况

截至2026年底,市国资委共有车辆1辆其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三)预算绩效情况

2026年市国资委开展绩效目标管理的项目15个,涉及预算554.02万元。其中:人员类项目8个,涉及预算214.47万元;运转类项目7个,涉及预算339.55万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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